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武汉东湖高新集团股份有限公司2024年财务报表及内部控制审计服务采购项目采购文件澄清通知

正文内容

****高新集团股份有限公司****年财务报表及内部控制审计服务采购项目采购文件澄清通知 (编号:LTZXW************/**) 各供应商: 经研究,对****高新集团股份有限公司****年财务报表及内部控制审计服务采购项目采购文件,作如下澄清: *.第三章评审办法,商务文件评审标准中同类项目业绩“须同时满足以下要求的同类业绩才是有效业绩: ①同类业绩,指的是合同(或业务约定书)金额超过***万元的A股主板上*公司年报审计业务,合同内容须包含年报审计及内部控制审计; ②同类业绩须是供应商所承接的业务; ③同一客户不同年度的财务报表审计业务,只能算*个业绩; ④同类业绩的审计合同(或审计业务约定书)签订日期为****年*月*日至****年*月**日。”; 澄清为: 商务文件评审标准中同类项目业绩“须同时满足以下要求的同类业绩才是有效业绩: ①同类业绩,指的是合同(或业务约定书)金额超过***万元的A股主板上*公司年报审计业务,合同内容须包含年报审计及内部控制审计(若财务报表审计和内控审计业务的合同(或业务约定书)为分开签订的,合计合同金额达到***万元以上即可,但分开签订的合同应是同一年度,同一业主); ②同类业绩须是供应商所承接的业务; ③同一客户不同年度的财务报表审计业务,只能算*个业绩,不重复计算业绩; ④同类业绩的审计合同(或审计业务约定书)签订日期为****年*月*日至****年*月**日。”           采购人:****高新集团股份有限公司 ****年*月**日

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