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北京市体育科学研究所2024年度财务收支和内部控制审计

正文内容

标的基本信息 项目编号 ZJ****BJ******* 项目名称 ***体育科学研究所****年度财务收支和内部控制审计 所需服务 会计师事务所服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 项目业主 ***体育科学研究所 审批项目资金来源 财政性资金 服务金额(万元) *.****** 星级评价 无 比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 -- 比选响应材料递交截止时间 ****年**月**日 **时**分 交易方式 比选 服务时限 自签订合同之日起,至完成对单位本级****年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。 资质(资格)要求 * 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内; * 符合《中华人民**国政府采购法》第二十二条之规定 *.*具有独立承担民事责任的能力; *.*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; *.*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; *.*有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; *.*参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; *.*在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《中华人民**国政府采购法》二十二条之规定条件的供应商; *.* 法律、行政法规规定的其他条件。 * 具备会计师事务所执业证书。 金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 有无回避情况 无 项目内容 *.对****年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。 *.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。 *.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、****年业务开展情况,资料提供情况等,参照《***行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。 *.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。 *.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。 *.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告 *.服务目标:提供****年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。 项目编号 ZJ****BJ******* 项目名称 ***体育科学研究所****年度财务收支和内部控制审计 所需服务 会计师事务所服务 投资审批项目 项目规模 项目所在辖区 *** 项目业主 ***体育科学研究所 审批项目资金来源 财政性资金 服务金额(万元) *.****** 星级评价 无 比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 -- 比选响应材料递交截止时间 ****年**月**日 **时**分 交易方式 比选 服务时限 自签订合同之日起,至完成对单位本级****年度财务收支情况、风险评估、内部控制、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理进行审计并出具审计报告。 资质(资格)要求 * 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民**国境内注册的企业法人或其他组织,营业执照在有效期内; * 符合《中华人民**国政府采购法》第二十二条之规定 *.*具有独立承担民事责任的能力; *.*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; *.*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; *.*有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; *.*参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; *.*在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定《中华人民**国政府采购法》二十二条之规定条件的供应商; *.* 法律、行政法规规定的其他条件。 * 具备会计师事务所执业证书。 金额说明 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 公告说明 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 有无回避情况 无 项目内容 *.对****年度财务收支情况进行审计,核查收入真实性、支出合规性,分析收支结构,审查凭证账簿,出具审计报告。 *.对单位行业定额经费年度使用情况开展审计,出具审计报告。 *.依托单位编制的年度行政事业单位内部控制报告、单位自评情况、单位内部控制手册、内控制度、****年业务开展情况,资料提供情况等,参照《***行政事业单位内部控制评价指标体系》,对单位内部控制进行评价,并出具评价报告。 *.依据风险管理规范,对单位战略、财务等风险全面评估,进行专项审计并出具审计报告。 *.对关键岗位进行专项审计并出具审计报告。 *.对委托外包经费支出管理开展审计,并出具审计报告 *.服务目标:提供****年度财务收支审计与内控评价、风险评估、关键岗位、行业定额经费和委托外包经费支出管理检查工作,了解单位管理现状,及时发现甲方现有内部控制工作存在的不足之处和薄弱环节,进一步明确单位内部控制的要求和重点内容,有针对性地健全内部控制体系,提高单位内控管理水平。 垂询方式 联系人 伍老师 传真 联系电话 *********** 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件 联系人 伍老师 传真 联系电话 *********** 公司名称 地址 公司电话 个人电话 邮件 报价网址:http://zjfw.beijing.gov.cn

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