市新能源公司聚材合规经营专项审计服务单位选聘项目标前询价
正文内容
*新能源公司聚材合规经营专项审计服务单位选聘项目标前询价 标前询价函 各服务机构: 根根据《关于进一步加强*属国有企业内部审计工作的指导意见》(宜国资委〔****〕***号)文件要求及*新能源公司《**** 年度审计工作计划》,拟选聘服务机构对子公司**聚材光储供应链管理有限公司(以下简称“聚材公司”)开展****年度合规经营专项审计。旨在于充分发挥内部审计在内控管理、公司治理等方面的监督作用,促进公司完善法人治理。根据公司《招标与采购管理办法(试行)》相关规定,以询价函形式了解本项目的*场价格,现将有关事项函告如下。 一、项目概况 (一)项目名称:*新能源公司聚材合规经营专项审计服务单位选聘项目 (二)项目建成地点:*** (三)服务期限:进场之日起**天内完成。 (四)服务质量要求:符合国家相关规范标准(包括但不限于附页内规范要求)。 二、招标人 ***新能源产业有限公司 三、基本情况 (一)公司基本情况 **聚材光储供应链管理有限公司(以下简称“聚材公司”),成立于****年,企业注册资本*****万人民币,是一家从事新能源供应链服务为主的企业。通过天眼查大数据分析,聚材公司参与招投标项目*次,无对外投资。 (二)会计政策执行及主要财务指标情况 聚材公司****年度审计报告显示资产总计****万元、营业收入****万元。 四、服务要求 (一)贯彻执行重大经济方针政策和决策部署方面 检查聚材公司收发**记、文件资料、*委*政府和主管部门对聚材公司职能目标考核结果、年度总结以及相关会议记录等,检查聚材公司贯彻执行深化改革、提质增效等政策措施。 (二)重大经济决策情况方面 *.检查“三会”议事规则和议事制度建立健全和有效性。检查公司是否制定了重大事项决策制度等。包括对外投资、股权转让、资产处置等重大经营决策、重大项目安排、大额度资金支出事项等管理制度。 *.检查公司重大项目(包括供应链贸易业务、生产经营项目、**项目等)决策前置工作流程、关键控制点。重点关注重大项目的决策和审批程序,是否存在不合规情形;检查供应链贸易业务前期工作流程、合同签订情况以及经济效益情况,审查是否存在违规操作造成损失以及向特定关系人输送利益的问题。 (三)财务收支及国有资产管理方面 *.检查公司财务报表编制的真实合法性,评价公司会计政策调整运用的恰当性、表外披露的真实合法性等。 *.检查损益的真实合法性,重点是公司营业收入、其他业务收入、投资收益等是否准确,成本费用核算是否真实、合规。关注成本、费用核算是否符合相关规定,有无多记、少记、错记。 *.检查企业资产的真实性和完整性、资产的结构和资产的质量,通过资产获利能力等指标深入分析不良资产的形成原因。检查公司负债的真实性和完整性,是否存在多计、少计负债等问题,结合负债结构、现金流量等,分析公司的资产负债率和偿债能力。 *.检查公司所有者权益的形成、增减变动及会计处理的真实性、合法性。重点关注国家投入资本是否落实产权登记,利润分配的会计处理是否公允。 *.检查公司各项税收的缴纳情况,摸清应缴、实缴金额,关注有无偷逃税款,对多缴、欠缴问题进行原因分析。重点关注企业所得税、增值税和个人所得税的缴纳情况。 (四)公司法人治理及内部监督管理方面 *.检查企业法人治理结构及内部控制制度的建立和运行情况。关注企业发展战略、经营规划、*场运营、财务、销售、环境保护、内部审计等方面的制度建立健全情况。 *.检查企业内部经营业务流程合规及执行情况,重点关注供应链贸易等重要业务流程的合规性及风险控制。 *.检查企业内部控制制度是否有效执行,梳理企业内部管理方面存在的问题并分析问题产生的原因。 *.检查合同管理、招投标管理等法律法规及内控制度执行情况。 (五)落实全面从严治党要求,推进党风廉政建设方面 *.检查公司落实从严治党要求情况,关注上级党委党建目标考核任务完成情况、发挥党委领导核心作用的情况,揭示存在问题。检查领导干部落实党风廉政建设责任制,健全党风廉政建设制度机制情况。 *.检查公司落实中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和反对“四风”情况,重点关注有无大吃大喝、公款送礼、违规发放奖金补贴、私设“**库”等问题;同时检查业务招待、考察培训、车辆配备、薪酬水平、违规办理补充养老保险、薪酬外领取津贴补贴等情况。 *.检查领导班子廉洁从业情况,揭示违反廉洁纪律规定的问题,关注有无滥用职权导致国有资产严重损失、为民营企业输送利益、私分国有资产的重大违法违规问题。 五、对设计单位的资格要求 (一)依法设立,拥有会计师事务所执业许可证; (二)具有独立承担民事责任的能力; (三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (四)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; (五)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (六)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (七)法律、行政法规规定的其他条件; (八)本项目不接受联合体参选。 (九)参与专项审计服务服务团队人员不低于*人,从业年限不低于*年,其中参与专项审计服务实施的注册会计师不低于*名(近三年参加过内控审计或经济责任审计或合规经营审计)。 (十)近三年(****年*月*日至参选截止时间)以来具有*个类似项目业绩。 类似项目业绩指:供应链类公司的内部审计相关业务资料(时间以合同签订日期为准,须提供合同复印件并加盖鲜章,合同原件备查)。 六、付款条件 具体以签订的专项合同为准。 七、计费方式 参照《**省发展和改革委员会**省财政厅关于印发《**省会计师事务所服务收费管理办法》的通知》(川发改价格〔****〕***号)文件规定收费标准的**%,并结合各类专业服务*场实际及地方、公司文件规定予以报价。具体以签订的专项合同为准。 八、询价报价要求 请贵单位根据项目情况报出合理价格,并于****年*月**日**:**前将报价清单盖章扫描件发送至***********。 联系人及联系方式: 刘锐豪(招投标),***********; 田文阁(业务),***********。 附件:报价清单 ***新能源产业有限公司 ****年*月**日 附件 报价清单 项目名称 *新能源公司聚材合规经营专项审计服务单位选聘项目 报价单位名称 含税总价包干报价金额(元) (税率:) 注:以上报价包含:完成本项目所需的人力成本、差旅与现场服务费、技术文件制作费、专项技术服务费、软硬件使用费、企业管理费、税费、利润、风险管理费、知识产权与专利费、第三方协作费、培训与移交费用等该项目可能发生的所有费用。 单位联系人: 联系方式: 报价网站:https://yibin.tfygcgfw.com/
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