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三墩镇人民政府2021年度财政决算审计结果公告

正文内容

根据《中华人民**国审计法》第十八条规定及年度工作计划的安排,***审计局派出审计组,自****年*月**日至*月**日,对******三墩镇人民政府(以下简称“三墩镇”)****年度的财政决算情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、基本情况 ****年度三墩镇当年一般预算收入**.**亿元,当年可用资金*****.**万元(含区级财力补助*****.*万元)。总预算数为*****.**万元,实际执行*****.**万元,执行率为**.*%。 二、审计评价意见 审计结果表明,三墩镇的财政支出总体较合规,涉及预算调整事项均经镇人**意,并上报区财政审批。固定资产管理较规范,符合要求的银行账户均进行了公款竞争性存放招投标,但三墩镇在预决算管理等方面仍存在一定问题。 三、审计发现的主要问题及处理(处罚)意见 (一)预决算方面 无预算支出。****年,三墩镇行政账往来款垫付无预算支出****.**万元。 (二)资产管理方面 *、招商引资房屋出租程序不规范。****年,经“三重一大”程序,三墩镇通过招商引资方式引进**某公司,将镇属房产租赁给该公司。此事项未经区财政局审核。 *、房屋租金应收未收**.*万元。三墩镇少收**某公司租金**.*万元。 (三)下属单位方面 *、农村五保供养服务中心少收寄养费****元。三墩镇农村五保供养服务中心****年有两张非税收入票据未收到对应款项,少收寄养费****元。 四、其他说明事项 向镇人大报告的政府性资金收支欠完整。****年,三墩镇其他财政性专户、三墩镇美丽**建设专户收支情况未向镇人大全面报告,部分资金游离在镇人大监督之外。 五、审计建议 *、进一步加强预算管理。三墩镇应根据实际情况合理编制年度预算,对预算外需支出项目,及时通过预算追加等程序规范执行。所有政府性资金收支应向镇人大报告,接受人大监督。 *、进一步强化内部审计。三墩镇应进一步完善内部审计机构,加强内审力量,充分发挥内审在资金收付、资产出租、票据管理等内控方面的监督作用。 审计指出上述问题后,三墩镇已采取有效措施,认真落实整改。

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