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夹江县财政局2023年会计监督检查结果公告

正文内容

为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》(以下简称《意见》)精神,认真落实全国财会监督工作会议精神和财会监督专项行动部署要求,切实推动进一步严肃财经纪律,提高会计信息质量,根据《中华人民**国会计法》《中华人民**国预算法》规定,按照《财政部关于组织地方财政部门开展****年度会计和评估监督检查工作的通知》(财监〔****〕*号)要求,遵循"双随机、一公开"原则,按照全省会计监督检查确定的重点,对***自然**局、中共***委党校、木城镇人民政府*个行政事业单位和**高新投**基地开发建设责任公司*个国有企业进行检查,共计发现问题金额***.**万元。 检查结果表明,各单位重视加强会计核算和财务管理工作,会计核算水平不断提升,内部控制制度日渐完善,会计信息质量和信息披露进一步规范。但检查也发现,仍存在一些不容忽视的问题: *.预算管理方面存在部分经费超预算、超范围列支费用、非税收入未及时缴入财政专户问题。 *.会计管理方面存在涂改记账凭证、原始凭证审核把关不严,附件不齐、白条入账、差旅费审批报销不严谨、无依据调账、账务处理错误、支出审签不规范、财务支出审批不严谨、会计凭证装订不规范、启用会计账簿不规范、记账凭证填制不规范、原始凭证有涂改等问题。 *.票据管理方面存在票据管理不规范,票据结存数与领购证登记不一致,记账联留存于票据本,未随同收款回单装订入会计凭证问题。 *.往来资金管理方面存在错误使用往来科目核算收入支出、未及时清收往来款、部分往来款支付缺乏依据、往来款管理随意等问题。 *.决算管理方面存在部分科目账表不一致问题。 *.企业财经纪律方面存在业务招待费管理不规范问题。 *.内控管理方面存在合同签订不规范、库存材料和低值易耗品领用登记不规范、备用金管理不规范, 针对存在的问题,我们在认真核查、反复论证和充分听取被查单位意见的基础上,依据《中华人民**国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规,责令被查单位追回违规资金、调整账务、加强管理、完善制度等。各被查单位都高度重视本次检查发现的问题,规范整改,切实加强财务管理,建立长效机制,防范财经违纪违规问题发生。 ***财政局 ****年**月**日

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