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卫辉市审计局关于卫辉市孙杏村镇人民政府2022年度财政决算和其他财政收支情况的审计结果公告

正文内容

****年第*号(总第**号) 根据《中华人民**国审计法》第十六条规定,***审计局派出审计组,自****年*月**日至****年*月*日,对***孙杏村镇人民政府(以下简称镇政府)****年度财政决算和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下: 一、被审计单位基本情况 (一)单位概况 ***孙杏村镇辖区面积**.*平方公里,下辖**个行政村,  总人口约*.*万人,耕地面积*.*万亩。截至****年底,孙杏村镇政府核定编制***名,现有在编人员**人。镇政府设置机构**个。 (二)****年度财政决算情况 *.财政预算情况 镇政府****年度预算总收入****万元。 镇政府****年度预算总支出****万元。 *.财政决算情况 镇政府****年度决算总收入****万元。 镇政府****年度决算总支出****万元。 *.税收任务完成情况 ****年度税收预算数****万元,完成数****.*万元,超额完成**.*万元,超额完成*.**%。 (三)镇政府本级收入、支出情况 镇政府****年度本级总收入****.*万元。 镇政府****年度本级总支出****.**万元。  二、审计评价意见 审计结果表明:孙杏村镇政府基本完成预决算执行和财政财务收支管理工作,会计基础工作基本规范,所提供的资料基本真实,能够反映其财政财务收支情况。但审计中也发现往来款项清理不及时、原始凭证不完整、项目建设管理不规范等问题。 三、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见 (一)原始凭证记载不完整。 (二)合同签订不规范。 (三)超范围使用国有企业退休人员社会化管理补助资金。 (四)村集体财务管理不规范。  四、审计处理情况和建议 对上述问题,审计局已依法出具了审计报告,并提出了处理意见和整改建议。 针对审计发现的问题,***审计局建议:一是加强债权债务管理,定期核对和清查往来款项,尽量减少呆账坏账的发生,真实准确反映单位资产负债情况;二是加强财务管理,严肃财经纪律,规范财务审批手续及审批程序,杜绝违法违纪问题再次发生;三是加强项目建设管理,规范项目实施行为,提高项目工程进度,争取项目早日完成。 五、审计发现问题的整改情况 目前,对审计发现的问题,***孙杏村镇人民政府高度重视审计问题的整改工作,于审计期间积极进行整改。 ***审计局 ****年**月**日

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