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卫辉市审计局关于卫辉市测绘队2019年度至2022年度财务收支的审计结果公告

正文内容

****年第*号(总第**号) 根据《中华人民**国审计法》第二十二条规定,***审计局派出审计组,自****年*月**日至****年*月**日,对***测绘队****年度至****年度的财务收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下: 一、基本情况 (一)***测绘队基本情况 ***测绘队成立时间****年**月**日,经营范围包括工程测量、地籍测绘、不动产测绘、平面控制测量等经营活动。截止****年底,测绘队共有职工**名。 二、财务收支情况 (一)收入支出情况 *.***测绘队****年收入**.**万元,****年收入**.**万元,****年***.**万元,****年收入***.**万元。 *.***测绘队****年支出**.**万元,****年支出**.**万元,****年支出***.**万元,****年支出***.**万元。 *.***测绘队****年底账面反映净利润***.**万元。 (二)资产、负债、所有者权益情况 截止****年底,***测绘队资产负债表显示资产总额***.**万元,负债总额*.**万元,所有者权益***.**万元。 (三)固定资产情况 截止****年底,***测绘队固定资产**.**万元。 三、 审计中发现的问题及处理(处罚) (一)内控制度不健全 (二)会计信息登记不规范 (三)固定资产账表不符 四、审计建议 对上述问题,审计局已依法出具了审计报告,并提出了处理意见和整改建议。 针对审计发现的问题,***审计局建议:一是单位要按照所属性质执行相关财务管理制度,规范会计行为,加强财务管理,保障健康运行。二是要加强财务管理,提高会计人员业务水平,正确进行会计核算,规范填写会计凭证,保证会计信息资料的正确可靠。三是应建立固定资产明细账,定期进行盘点,确保账卡、账实相符,防止国有资产流失。 五、审计发现问题的整改情况 目前,对审计发现的问题,***测绘队高度重视审计问题的整改工作,于审计期间积极进行整改。 ***审计局 ****年**月**日

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