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苍溪县审计局关于东青镇2021年和2022年度财政决算及其他财政收支情况审计结果公告

正文内容

根据《中华人民**国审计法》的规定,*审计局成立审计组于****年*月*日至**月*日,对东青镇****年和****年度财政决算及其他财政收支情况进行了审计。 一、基本情况 东青镇镇政府属*财政一级预算单位,主要负责辖区内的行政管理、公共服务工作。 ****年预算情况:本年年初预算********元,年中追加********元,总预算********元。****年决算情况:本年收入合计********元、年初结转和结余*******.**元,本年支出合计********.**元。 ****年预算情况:本年年初预算********元,年中追加*******元,结转结余和存量安排*******元,年末收回指标*******.**元,当年实际使用财政资金指标********.**元。****年决算情况:本年收入合计********.**元,本年支出合计********.**元,年末结转和结余******.**元。 审计结果表明:东青镇在审计期间所提供的会计资料和其他相关文件资料基本真实、较完整地反映了审计年度内的财政决算情况,其财政决算基本符合财经法规的规定,单位内部财务管理制度基本健全。 二、审计发现的主要问题 (一)未进行资产核算 (二)预算管理不到位,无预算、超预算列支费用 (三)会计核算不规范 (四)往来款长期挂账 (五)公务卡结算项目未使用公务卡结算 (六)社会保险费代扣代缴不规范 (七)款项未直达收款人 (八)未严格执行政府采购规定 (九)个别政府投资项目实施前未进行政府投资项目资金来源备案 (十)应急项目指定施工承包方,未按要求在储备库中选择施工单位且未按要求上报*级主管部门验收 (十一)未按合同约定扣取质量保证金 (十二)未严格执行“三重一大”决策制度 三、审计处理情况和建议 对上述问题,*审计局依法出具了审计报告,针对发现的问题分别作出了处理并提出了审计建议:完善预算编制,强化预算执行;健全单位财务管理制度,严格执行国家财经制度,规范财务管理;加强项目建设管理,确保程序合法、合理、规范。 四、审计发现问题的整改情况 对审计发现的问题,东青镇正在整改中,具体整改结果由东青镇向社会公布。 ***审计局 ****年**月**日

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