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国外贷援款项目资产管理使用情况专项审计调查结果

正文内容

根据《中华人民**国审计法》的规定和相关工作安排,***审计局对***德国政府贷款**林业可持续经营管理项目等*个国外贷援款项目资产管理使用情况进行了专项审计调查,现将审计结果公告如下。 一、基本情况 审计调查结果表明,***国外贷援款项目建成后,资产建设单位及时进行资产交付,资产管理使用单位建立健全管理制度,按照相关规定和合同约定,切实加强资产管理、使用和养护,资产的经济效益、社会效益和环境效益得到了发挥。 二、审计调查发现的主要问题 (一)资产管理方面。一是*个项目资产未入账核算、未按规定定期进行盘点。二是*个项目未按规定办理竣工财务决算。 (二)资产使用方面,存在*个项目固定资产未按规定计提折旧。 (三)资产效益方面,存在*个项目在实际使用中未达到预期目标。 (四)其他方面。一是*个项目贷款资金存在闲置。二是*个项目经营单位无法偿还贷款,抵押物不足。三是*个项目管护机制不健全,管护不到位。四是*个项目资产存在闲置。 三、审计调查处理情况 对上述问题,***审计局已按照国家法律法规的规定,出具了审计调查报告。对审计调查发现的问题,责令被审计单位加强资产核算管理,及时办理竣工财务决算,按规定程序进行固定资产折旧,统筹资金使用,盘活存量资产,加强资产管护,对无法偿还贷款的问题,认真梳理原因,分清责任。 四、审计调查整改情况 审计调查报告中提出的项目未入账核算等立行立改的问题,被审计单位已完成了整改,对项目实际使用中未达到预期目标等分阶段整改的问题正认真进行整改。

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