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2024年第1号审计结果公告

正文内容

******发展和改革局 ****年度预算执行和其他财政收支情况审计结果公告 (****年*月*日) 根据《中华人民**国审计法》第十八条的规定,区审计局自****年*月*日至**日,对******发展和改革局(以下简称“区发改局”)****年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下: 一、被审计单位基本情况 (一)单位职能、内设机构和人员编制情况 ******发展和改革局是区政府工作部门,正科级,加挂区粮食和物资储备局、区国动办、区人防办牌子。下设 *个股室,分别为:办公室、综合计划股、体制改革股、项目投资管理股、节能股、价格管理股、粮食股;下属事业单位分别为:节能监察监测中心(国动办、人防办),编制数**个;价格认定中心,编制数*个;粮油质检站,编制数*个。机关行政编制**名,事业编制**名。截至****年末,在职在编**人,其中行政编制**人,事业编制**人;临聘人员*人。 (二)预算收支情况 区发改局****年年初预算***.**万元,其中人员经费支出***.**万元(工资福利支出***.**万元,商品和服务支出*.**万元,对个人和家庭的补助*.**万元)、公用经费支出*.**万元。 ****年收入********.**元,其中财政拨款收入********.**,专项资金收入*******.**元,利息收入****.**元,其他收入****元。全年支出********.**元,其中工资福利费用*******.**元,商品和服务支出*******.**元,对个人和家庭的补助********元,对企业补助费用*******.**元,固定资产折旧费*****.**元,利息费用******.**元,其他费用******.**元。 (三)固定资产情况 截至****年末,区发改局固定资产期末数(原值)*******元,其中:通用设备*******元,家具、用具、装具及动植物*****元;固定资产累计折旧*******.**元,其中:通用设备*******.**元,家具、用具、装具*****.**元。 二、审计发现的问题及处理、处罚意见 *.固定资产未入账。 *.未按月计提折旧。 *.会计科目使用不符合规定。 三、审计建议 *.加强固定资产管理。及时办理新购固定资产登记入账手续,严格执行固定资产定期盘点制度,做到程序化,规范化,确保固定资产账实相符。 *.规范会计基础工作。合规使用会计科目,确保会计信息合法、真实、完整;严格审核原始凭证,把好审核关,做到资料完整,附件齐全。 四、审计发现问题整改情况 针对审计发现的问题,区发改局正在积极整改之中。

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