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诸暨市人民政府2022年财政决算审计结果

正文内容

根据《中华人民**国审计法》的规定,***审计局于****年*月**日至**月**日,***人民政府(以下简称***政府)****年财政决算和其他财政收支情况进行了就地审计,现将审计结果公告如下: 一、基本情况及评价意见 ****年,***一般公共预算收入决算数为**.**亿元,支出决算数为***.**亿元;政府性基金收入决算数为***.**亿元,支出决算数为***.*亿元;国有资本经营预算收入决算数为*.**亿元,支出决算数为*.**亿元;社会保险基金收入决算数为**.**亿元,支出决算数为**.**亿元。 审计调查表明:***政府认真贯彻落实上级党委政府决策部署,发挥财政逆周期调节作用,较好地完成了各项工作任务,为助力中国式现代化*域先行新实践提供有力财政保障。但审计也发现***政府在财政预决算管理、重大财政政策贯彻落实等方面存在一些问题,有待进一步改进。 二、审计发现的主要问题 (一)财政预决算管理方面存在的问题。个别国有企业应缴未缴国有资本收益;部分年初预算支出未细化到具体单位和项目;年度预算调整审批时间滞后;政府综合财务报告编制不完整。 (二)重大财政政策贯彻落实方面存在的问题。部分财政存量资金未及时上缴国库统筹使用;全面预算绩效管理政策未落实到位;部分转移支付资金未及时分配下达、支出进度滞后。 (三)财政收支管理方面存在的问题。城*基础设施配套费、公共停车泊位费、利息收入等部分非税收入未及时上缴国库;预算追加管理不够规范。 (四)政府和国企投资项目管理方面存在的问题。部分政府和国有企业投资项目未按期开工或完成;部分国有企业投资项目停滞、资金绩效不高。 三、审计建议 针对本次审计发现的问题,***审计局已依法出具了审计报告,并提出了如下审计建议:进一步加强财政预决算管理,进一步强化财政资金监管,进一步规范政府和国企投资项目管理。 四、审计发现问题的整改情况 对本次审计发现的问题,***政府高度重视,积极采取措施抓紧整改落实。

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