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掇刀区2024年度会计和评估监督检查结果公告

正文内容

为切实履行财政部门的会计监督职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用,按照《**省财政厅关于开展****年度会计评和估监督检查工作的通知》(〔****〕**号)的有关文件精神,依据《中华人民**国会计法》《中华人民**国资产评估法》《财政部门实施会计监督办法》等法律法规,***财政局成立了会计和评估监督检查专班,检查专班于****年*月**日至*月**日对******名泉小学、******招商局、******汇资园林工程有限公司等单位进行了会计和评估监督检查,现将检查情况公告如下: 一、存在的主要问题 通过检查,共查出会计核算不实资金*.**万元(其中资产不实*.**万元),其他违规资金**.**万元,主要表现在: *、会计核算不规范。一是少记或漏记固定资产造成固定资产核算不真实;二是未按规定取得工会经费收入、未实行专门科目核算。 *、会计基础工作不够规范。一是会计账簿启用不规范,年度会计总账、明细账的账簿扉页上均无单位盖章、未提供账簿启用表和目录表;二是报销程序不规范,自制原始凭证没有审核人签字或盖章;三是项目支出无预算;四是部分采购流程执行不到位,少数单位项目采购未履行任何形式的招投标手续。 二、处理情况和整改情况 针对上述三家单位存在的问题,我们逐一按照《中华人民**国会计法》《会计基础工作规范》《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》《关于进一步加强行政事业单位财务管理的意见》《企业会计准则》《**省基层工会经费收支管理实施细则》《中华人民**国招标投标法》等有关规定,下达了处理决定书,各被检查单位均按处理决定书要求对违纪违规问题进行了整改落实,进一步规范了会计核算和会计基础工作。 特此公告。 ******财政局 ****年*月*日

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